Vídeo: Como Elaborar uma Planilha de Vendas Controle Faturamento Resultado Margem Lucro Prejuízo % Excel 2026
O cronograma C é uma forma de imposto importante para proprietários de pequenas empresas. Este artigo responde perguntas sobre este formulário.
O que é o Schedule C?
Anexo C - Lucro ou perda de negócios faz parte do imposto de renda individual Formulário 1040 do IRS. Ele mostra o rendimento de uma empresa para o ano fiscal, bem como as despesas dedutíveis. O lucro ou perda líquida resultante do negócio, encontrado na linha 31, é reportado na linha 12 do Formulário 1040.
Também é inserido na linha 2 do Anexo E para determinar os impostos de auto-emprego.
Que empresas devem arquivar o Schedule C?
Se você tem um negócio que você possui sozinho e não está registrado com seu estado como um tipo específico de entidade comercial, você é um único proprietário. Os proprietários únicos devem arquivar o Anexo C. Você também arquivará o Anexo C se você for o único proprietário de uma empresa de responsabilidade limitada ou LLC.
Posso usar o Schedule C-EZ?
Se o seu é uma empresa muito pequena com menos de US $ 5 000 em despesas comerciais, você poderá usar o Schedule C-EZ para economizar tempo na preparação de impostos.
Devo arquivar um horário C separado para cada negócio que eu possuo?
Você deve arquivar um Anexo C separado para cada negócio que você possui, mostrando o rendimento e as deduções do rendimento para esse negócio em particular.
Como devo arquivar o cronograma C para um marido / esposa?
Normalmente, duas pessoas são consideradas parceiras e devem apresentar uma declaração de imposto de parceria quando possuem uma empresa em conjunto.
Mas se você e seu cônjuge participarem ativamente das operações do dia-a-dia de sua empresa, você pode apresentar formulários separados da Lista C. Divida os rendimentos e as despesas do negócio entre você. Esse tipo de negócio é chamado de "joint venture qualificado". "
Quais alterações recentes eu preciso saber sobre?
O Internal Revenue Service permitiu que um método simplificado alternativo calculasse as despesas do escritório doméstico para o seu Schedule C desde 2013.
A taxa calculada é de US $ 5 no pé quadrado até 300 pés quadrados para uma dedução máxima de $ 1, 500. Uma folha de cálculo é fornecida e o cálculo é inserido na linha 30 do Anexo C. Uma advertência: você pode receber uma maior dedução se você usar o método de cálculo mais complicado. Você tem uma escolha a cada ano.
Que informações eu preciso completar o cronograma C?
Você precisará do seguinte para completar o seu cronograma C:
- Uma demonstração de ganhos e perdas, às vezes denominada demonstração de resultados, para o ano fiscal
- Um balanço patrimonial para o ano fiscal
- Declarações relativas ao compra de quaisquer ativos durante o ano fiscal
- Informações sobre o inventário para preparar o cálculo do custo dos bens vendidos se a sua empresa vender produtos
- Detalhes sobre despesas de viagem e carro / caminhão, despesas com refeições e entretenimento e despesas de negócios domésticos.
Qual é o processo para concluir o cronograma C?
Em geral, você primeiro completará a seção "custo de produtos vendidos" e calculará a receita bruta. Então, você listará suas deduções permitidas. As deduções são subtraídas da receita bruta para chegar ao lucro líquido. Leia este processo passo-a-passo para o Schedule C.
Como arquivar o Schedule C com o IRS?
File Schedule C com seu Formulário 1040 depois de inserir sua receita comercial líquida da linha 31 do seu Schedule C na linha 12, "Business Income or Loss". Esta receita está incluída em todas as outras fontes de renda para determinar o seu passivo bruto ajustado do imposto de renda bruto ajustado.
Não se esqueça de calcular seu imposto de auto-emprego, que é baseado em seu lucro líquido do Schedule C.
Como faço para corrigir um erro no Schedule C?
Você deve arquivar um Anexo C corrigido como parte de uma declaração de imposto pessoal alterada, Formulário 1040X, se você cometer um erro ao preencher o formulário.
Um cenário de perda de renda de negócios
A importância do rendimento do negócio e das coberturas de despesas extra são melhor demonstradas por um exemplo.
Relatando Renda ou Perda de Negócios no Formulário 1040
Como denunciar a renda do negócio por conta própria no Formulário 1040 , que inclui o que conta como renda comercial e relatórios de despesas comerciais.
Limites de dedução de negócios baseados em casa com uma perda de imposto
As deduções para despesas de negócios domésticos são limitadas se o negócio não for lucrativo para o ano.